平成30事業年度 正味財産増減計算書
平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日 (単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||
1.経常増減の部 | ||||
(1)経常収益 | ||||
基本財産運用益 | 500 | 500 | 0 | |
受取入会金 | 13,000 | 3,000 | 10,000 | |
正会員受取会費 | 97,000 | 132,000 | -35,000 | |
賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | |
事業収益 | 25,138,872 | 33,806,122 | -8,667,250 | |
委託費配分収入 | 19,809,349 | 25,537,813 | -5,728,464 | |
委託費配分材料費収入 | 152,263 | 25,554 | 126,709 | |
委託費事務手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
委託費事務管理料収入 | 5,177,260 | 8,242,755 | -3,065,495 | |
補助金・支援金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
支援金収入 | 0 | 0 | 0 | |
補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
雑収益 | 356,066 | 123 | 355,943 | |
受取利息 | 66 | 123 | -57 | |
雑収益 | 356,000 | 0 | 356,000 | |
経常収益計 | 25,605,438 | 33,941,745 | -8,336,307 | |
(2)経常費用 | ||||
事業費 | 25,391,785 | 30,716,775 | -5,327,990 | |
人件費 | 3,424,076 | 3,029,463 | 396,613 | |
役員報酬 | 667,732 | 569,600 | 98,132 | |
給与手当 | 1,574,515 | 1,406,925 | 167,590 | |
退職給付引当費用 | 45,714 | 45,714 | 0 | |
臨時雇員費用 | 992,423 | 848,823 | 143,600 | |
福利厚生費 | 143,692 | 158,401 | -14,709 | |
事務費等 | 21,967,709 | 27,690,312 | -5,722,603 | |
会議費 | 26,194 | 29,900 | -3,706 | |
旅費交通費 | 39,712 | 34,152 | 5,560 | |
通信運搬費 | 192,188 | 171,880 | 20,308 | |
什器備品費 | 0 | 76,064 | -76,064 | |
消耗品費 | 120,871 | 124,877 | -4,006 | |
光熱水道費 | 74,530 | 78,247 | -3,717 | |
事務所賃借料 | 283,050 | 287,712 | -4,662 | |
印刷製本代 | 0 | 0 | 0 | |
諸謝金 | 113,632 | 124,200 | -10,568 | |
支払配分金(委託費) | 19,809,349 | 25,537,813 | -5,728,464 | |
支払配分材料費等 | 385,977 | 101,154 | 284,823 | |
負担金支出 | 271,109 | 198,532 | 72,577 | |
雑費 | 115,983 | 164,678 | -48,695 | |
租税公課 | 535,114 | 761,103 | -225,989 | |
管理費 | 2,063,620 | 2,087,226 | -23,606 | |
人件費 | 1,109,598 | 953,678 | 155,920 | |
役員報酬 | 333,868 | 284,800 | 49,068 | |
給与手当 | 377,885 | 324,675 | 53,210 | |
退職給付引当費用 | 34,286 | 34,286 | 0 | |
臨時雇員費用 | 317,577 | 261,177 | 56,400 | |
福利厚生費用 | 45,982 | 48,740 | -2,758 | |
事務費 | 954,022 | 1,133,548 | -179,526 | |
会議費 | 13,097 | 14,952 | -1,855 | |
旅費交通費 | 13,238 | 10,674 | 2,564 | |
通信運搬費 | 33,137 | 28,647 | 4,490 | |
什器備品費 | 0 | 38,032 | -38,032 | |
消耗品費 | 53,329 | 53,520 | 6,307 | -191 |
光熱水道代 | 30,687 | 30,431 | 258 | |
事務所賃借料 | 116,550 | 111,888 | 4,662 | |
印刷製本代 | 0 | 0 | 0 | |
諸謝金 | 78,368 | 82,800 | -4,432 | |
負担金支出 | 142,691 | 99,268 | 43,423 | |
雑費 | 64,437 | 82,339 | -17,902 | |
租税公課 | 408,486 | 580,997 | -172,511 | |
経常費用計 | 27,455,405 | 32,807,001 | -5,351,596 | |
当期経常増減額 | -1,849,967 | 1,134,744 | -2,984,711 | |
2.経常外増減の部 | ||||
(1)経常外収益 | ||||
経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
(2)経常外費用 | ||||
有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
当期一般正味財産増減額 | -1,849,967 | 1,134,744 | -2,984,711 | |
一般正味財産期首残高 | 11,555,707 | 11,555,707 | 0 | |
一般正味財産期末残高 | 9,705,740 | 12,690,451 | -2,984,711 | |
Ⅱ 指定正味財産増減の部 | ||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
Ⅲ 正味財産期末残高 | 9,705,740 | 12,690,451 | -2,984,711 |