平成30事業年度 貸 借 対 照 表
平成31年3月31日現在 (単位:円)
科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ 資産の部 | ||||
1.流動資産 | ||||
現金 | 152,937 | 145,802 | 7,135 | |
当座預金(ゆうびん貯金) | 97,486 | 58,000 | 39,486 | |
普通預金(ゆうびん貯金) | 5,549 | 9,042 | -3,493 | |
普通預金 | 5,769,169 | 7,961,451 | -2,070,304 | |
立替金 | 0 | 0 | 0 | |
未収金 | 1,942,891 | 4,013,195 | -2,070,304 | |
前払金 | 0 | 0 | 0 | |
流動資産合計 | 7,968,032 | 12,187,490 | -4,219,458 | |
2.固定資産 | ||||
(1)基本財産 | ||||
投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | |
定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
(2)特定資産 | ||||
退職給付引当預金 | 950,000 | 870,000 | 80,000 | |
特定資産合計 | 950,000 | 870,000 | 80,000 | |
(3)その他固定資産 | ||||
電話加入権 | 0 | 0 | 0 | |
その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | |
固定資産合計 | 5,950,000 | 5,870,000 | 80,000 | |
資産合計 | 13,918,032 | 18,057,490 | -4,139,458 | |
Ⅱ 負債の部 | ||||
1.流動負債 | ||||
未払金 | 0 | 0 | 0 | |
未払費用 | 2,127,548 | 3,941,039 | -1,813,491 | |
前受金 | 0 | 0 | 0 | |
預り金 | 0 | 556,000 | -556,000 | |
流動負債合計 | 2,127,548 | 4,497,039 | -2,369,491 | |
2.固定負債 | ||||
退職給付引当金 | 950,000 | 870,000 | 80,000 | |
固定負債合計 | 950,000 | 870,000 | 80,000 | |
負債合計 | 3,077,548 | 5,367,039 | -2,289,491 | |
Ⅲ 正味財産の部 | ||||
1.指定正味財産 | ||||
指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 | |
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
2.一般正味財産 | 10,840,484 | 12,690,451 | -1,849,967 | |
(うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 | |
正味財産合計 | 10,840,484 | 12,690,451 | -1,849,967 | |
負債及び正味財産合計 | 13,918,032 | 18,057,490 | -4,139,458 |