平成29事業年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日  (単位:円)

 科     目  当年度 前年度 増 減  備   考 
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 500 1,200 -700
受取入会金 3,000 9,000 -6,000
正会員受取会費 132,000 131,000 1,000
賛助会員受取会費 0 0 0
事業収益 33,806,122 32,527,016 956,192
委託費配分収入 25,537,813 24,581,621 956,192
委託費配分材料費収入 25,554 112,043 -86,489
委託費事務手数料収入 0 0 0
委託費事務管理料収入 8,242,755 7,833,352 409,403
補助金・支援金等収入 0 0 0
支援金収入 0 0 0
補助金収入 0 0 0
雑収益 123 350 -227
受取利息 123 350 -227
雑収益 0 0 0
経常収益計 33,941,745 32,668,566 1,273,179
(2)経常費用
事業費 30,719,775 30,092,513 627,262
人件費 3,029,463 3,201,392 -171,929
役員報酬 569,600 475,200 94,400
給与手当 1,406,925 1,215,360 191,565
退職給付引当費用 45,714 441,469 -395,755
臨時雇員費用 848,823 822,931 25,892
福利厚生費 158,401 246,432 -88,031
事務費等 27,690,312 26,891,121 799,191
会議費 29,900 26,342 3,558
旅費交通費 34,152 36,608 -2,456
通信運搬費 171,880 144,540 27,340
什器備品費 76,064 0 76,064
消耗品費 124,877 110,162 14,715
光熱水道費 78,247 79,257 -1,010
事務所賃借料 287,712 287,712 0
印刷製本代 0 0 0
諸謝金 124,200 107,713 16,487
支払配分金(委託費) 25,537,813 24,581,621 956,192
支払配分材料費等 101,154 201,143 -99,989
負担金支出 198,532 214,633 -16,101
雑費 164,678 140,174 24,504
租税公課 761,103 761,216 -113
管理費 2,087,226 2,362,946 -275,720
人件費 953,678 1,259,185 -305,507
役員報酬 284,800 237,600 47,200
給与手当 324,675 303,840 20,835
退職給付引当費用 34,286 348,531 -314,245
臨時雇員費用 261,177 287,069 -25,892
福利厚生費用 48,740 82,145 -33,405
事務費 1,133,548 1,103,761 29,787
会議費 14,952 13,171 1,781
旅費交通費 10,674 11,442 -768
通信運搬費 28,647 28,908 -261
什器備品費 38,032 0 38,032
消耗品費 53,520 47,213 6,307
光熱水道代 30,431 30,823 -392
事務所賃借料 111,888 111,888 0
印刷製本代 0 0 0
諸謝金 82,800 74,287 8,513
負担金支出 99,268 131,167 -31,899
雑費 82,339 73,778 8,561
租税公課 580,997 581,084 -87
経常費用計 32,807,001 32,455,459 351,542
当期経常増減額 1,134,744 213,107 921,637
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益 0 0 0
(2)経常外費用
有価証券売却損 0 0 0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 1,134,744 213,107 921,637
一般正味財産期首残高 11,555,707 11,342,600 213,107
一般正味財産期末残高 12,690,451 11,555,707 1,134,744
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 12,690,451 11,555,707 1,134,744