平成27事業年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日 ~ 平成28年3月31日  (単位:円)

 科     目  当年度 前年度 増 減  備   考 
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 1,200 1,200 0
受取入会金 6,000 8,000 -2,000
正会員受取会費 74,000 116,000 -43,000
賛助会員受取会費 0 0 0
事業収益 31,172,593 26,490,530 4,682,063
委託費配分収入 23,789,115 21,586,141 2,202,974
委託費配分材料費収入 5,108 4,064 1,044
委託費事務手数料収入 0 0 0
委託費事務管理料収入 7,378,370 4,900,325 2,478,045
補助金・支援金等収入 0 0 0
支援金収入 0 0 0
補助金収入 0 0 0
雑収益 1,145 846 299
受取利息 559 846 -287
雑収益 586 0 586
経常収益計 31,253,938 26,616,576 4,637,362
(2)経常費用
事業費 27,389,792 24,533,223 2,856,569
人件費 2,445,712 1,938,292 507,420
役員報酬 387,640 309,900 77,740
給与手当 1,057,752 878,047 179,705
退職給付費用 0 0 0
臨時雇員費用 816,000 614,745 201,255
福利厚生費 184,320 135,600 48,720
事務費等 24,944,080 22,594,931 2,349,149
会議費 25,352 29,930 -4,578
旅費交通費 44,936 24,891 20,045
通信運搬費 133,585 168,919 -35,334
什器備品費 0 45,672 -45,672
消耗品費 125,828 229,330 -103,502
光熱水道費 32,142 0 32,142
事務所賃借料 133,200 0 133,200
印刷製本代 0 0 0
諸謝金 109,200 106,200 3,000
支払配分金(委託費) 23,789,115 21,586,141 2,202,974
支払配分材料費等 64,508 71,564 -7,056
負担金支出 251,400 202,4461 48,939
雑費 108,252 17,545 90,707
租税公課 126,562 112,278 14,284
管理費 2,309,494 2,085,580 223,914
人件費 708,338 765,733 -57,395
役員報酬 193,820 138,350 55,470
給与手当 264,438 244,328 20,110
退職給付費用 0 0 0
臨時雇員費用 204,000 315,255 -111,255
事務費 1,601,156 1,319,847 281,309
会議費 12,677 8,315 4,362
旅費交通費 14,044 7,779 6,265
通信運搬費 26,718 39,994 -13,276
什器備品費 0 8,306 -8,306
消耗品費 31,457 44,103 -12,646
光熱水道代 16,072 0 16,072
事務所賃借料 66,600 0 66,600
印刷製本代 0 0 0
諸謝金 72,800 70,800 2,000
負担金支出 167,600 126,539 41,061
雑費 54,126 3,509 50,617
租税公課 1,139,062 1,020,502 128,560
経常費用計 29,699,286 26,618,803 3,080,483
当期経常増減額 1,554,652 -2,227 1,556,879
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益 0 0 0
(2)経常外費用
有価証券売却損 0 0 0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 1,554,652 -2,227 1,556,879
一般正味財産期首残高 9,787,948 9,790,175 -2,227
一般正味財産期末残高 11,342,600 9,787,948 1,554,652
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 11,342,600 9,787,948 1,554,652